|
Faktúra |
5/2013
|
spotreba vody ZŠ
|
156,84 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Ružindol |
17.01.2013 |
|
Faktúra |
1/2013
|
čistenie a prenájom rohoží
|
31,70 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ružindol |
15.01.2013 |
|
Faktúra |
2/2013
|
hlasové služby - telefóny
|
88,01 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Ružindol |
15.01.2013 |
|
Faktúra |
3/2013
|
spotreba elektrickej energie
|
474,12 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Ružindol |
15.01.2013 |
|
Faktúra |
4/2013
|
Servis školského auta Renault
|
273,44 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
TT-CAR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ružindol |
15.01.2013 |
|
Faktúra |
162/2012
|
kniha angličtiny
|
16,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
SUGARBOOKS,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ružindol |
18.12.2012 |
|
Faktúra |
161/2012
|
publikácia pre MŠ
|
4,50 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
KATOLÍCKA univerzita v Ružomberku |
ZŠ s MŠ Ružindol |
17.12.2012 |
|
Faktúra |
160/2012
|
internet MŠ
|
15,94 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
APOCOMP |
ZŠ s MŠ Ružindol |
17.12.2012 |
|
Faktúra |
159/2012
|
tonery do tlačiarní MŠ
|
42,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
APOCOMP |
ZŠ s MŠ Ružindol |
17.12.2012 |
|
Faktúra |
158/2012
|
pomôcky predškoláci MŠ
|
59,71 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
MAGUITA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ružindol |
17.12.2012 |
|
Faktúra |
157/2012
|
pomôcky predškoláci MŠ
|
35,40 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
EDUCAPLAY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ružindol |
17.12.2012 |
|
Faktúra |
156/2012
|
telefóny
|
93,98 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
T COM |
ZŠ s MŠ Ružindol |
12.12.2012 |
|
Faktúra |
15,94
|
internet MŠ
|
15,94 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
APOCOMP |
ZŠ s MŠ Ružindol |
12.12.2012 |
|
Faktúra |
154/2012
|
CD varovné signály
|
10,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
MILOP |
ZŠ s MŠ Ružindol |
12.12.2012 |
|
Faktúra |
153/2012
|
hračky pre deti do MŠ
|
282,40 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
NOMILAND |
ZŠ s MŠ Ružindol |
11.12.2012 |
|
Faktúra |
149/2012
|
služby BOZP
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
Ľubica Kuševová ALTEREGO |
ZŠ s MŠ Ružindol |
07.12.2012 |
|
Faktúra |
148/2012
|
čistenie kanalizácie
|
168,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
Hrdlovič Peter |
ZŠ s MŠ Ružindol |
07.12.2012 |
|
Faktúra |
151/2012
|
virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
KOMENSKÝ |
ZŠ s MŠ Ružindol |
07.12.2012 |
|
Faktúra |
150/2012
|
čistenie rohoží
|
44,69 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Ružindol |
07.12.2012 |
|
Faktúra |
152/2012
|
spotreba plynu
|
3 872,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
SPP |
ZŠ s MŠ Ružindol |
07.12.2012 |