|
Faktúra |
147/2012
|
športové potreby dotácia VÚC
|
415,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
DEMI ŠPORT |
ZŠ s MŠ Ružindol |
29.11.2012 |
|
Faktúra |
101/2012
|
športovné potreby
|
49,50 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
MALUNET |
ZŠ s MŠ Ružindol |
22.12.2012 |
|
Faktúra |
111/2012
|
športovné náradie MŠ
|
16,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
MALUNET |
ZŠ s MŠ Ružindol |
12.10.2012 |
|
Faktúra |
71/2012
|
šortové potreby - projekt z nadácie Pontis
|
1 154,06 |
s DPH |
20120541
|
|
28.06.2012 |
DEMI ŠPORT |
ZŠ s MŠ Ružindol |
28.06.2012 |
|
Faktúra |
117/2012
|
školské pomôcky hmotná núdza
|
33,20 |
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
DOBRÝ NÁKUP |
ZŠ s MŠ Ružindol |
16.10.2012 |
|
Faktúra |
57/2012
|
školské pomocky - hmotná núdza
|
33,20 |
s DPH |
4272012
|
|
04.06.2012 |
DOBRÝ NÁKUP |
ZŠ s MŠ Ružindol |
04.06.2012 |
|
Faktúra |
69/2012
|
školenie referenčných vodičov
|
29,88 |
s DPH |
1210190
|
|
26.06.2012 |
Jozef Kondel |
ZŠ s MŠ Ružindol |
26.06.2012 |
|
Faktúra |
53/2013
|
šeky ŠJ
|
17,27 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Ružindol |
03.05.2013 |
|
Faktúra |
143/2013
|
šeky ŠJ
|
17,27 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Ružindol |
09.12.2013 |
|
Faktúra |
102/2012
|
šeky ŠJ
|
17,27 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
Slovenská pošta |
ZŠ s MŠ Ružindol |
01.10.2012 |
|
Faktúra |
95/2013
|
čistiace prostriedky
|
156,26 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
TATRACHEMA |
ZŠ s MŠ Ružindol |
03.09.2013 |
|
Faktúra |
35/2012
|
čistenie rohoží
|
27,54 |
s DPH |
1216471
|
|
02.04.2012 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Ružindol |
02.04.2012 |
|
Faktúra |
24/2012
|
čistenie rohoží
|
27,54 |
s DPH |
1210305
|
|
12.03.2012 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Ružindol |
12.03.2012 |
|
Faktúra |
48/2012
|
čistenie rohoží
|
39,10 |
s DPH |
1222798
|
|
04.05.2012 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Ružindol |
20.08.2012 |
|
Faktúra |
12/2012
|
čistenie rohoží
|
27,54 |
s DPH |
1203971
|
|
10.02.2012 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Ružindol |
10.02.2012 |
|
Faktúra |
56/2012
|
čistenie rohoží
|
29,28 |
s DPH |
1229084
|
|
23.05.2012 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Ružindol |
23.05.2012 |
|
Faktúra |
150/2012
|
čistenie rohoží
|
44,69 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Ružindol |
07.12.2012 |
|
Faktúra |
100/2012
|
čistenie rohoží
|
29,28 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Ružindol |
20.09.2012 |
|
Faktúra |
114/2012
|
čistenie rohoží
|
25,45 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Ružindol |
12.10.2012 |
|
Faktúra |
83/2012
|
čistenie rohoží
|
29,28 |
s DPH |
1241474
|
|
23.07.2012 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Ružindol |
23.07.2012 |